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vat_registries + reverse charge
by
@Lorenzo , @Davide
Avanzo due
proposte per gestire
i registri IVA con reverse charge, da dentro var_registries
Cosa ne pensate:
SITUAZIONE
1) L’impostazione scelta in vat_registries prevede di fatto di usare come registri iva, dei registri SEZIONALI del libro giornale (cosa tra l’altro consentita espressamente da AdE).
2) Stante la circolare 2013 diAdE, ai fini IVA non si può fare altro che registrare la fattura INTEGRATA del fornitore europeo, SIA nel reg acquisti SIA nel reg vendite.
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IPOTESI 1)
DUE registrazioni: una contabile-IVA , ed una (automatica) IVA (due sezionali coinvolti)
SEQUENZA (esempio fornitore)
1)- registrazione
fattura fornitore INTEGRATA di iva, nel sezionale acquisti a
scelta (di
solito si crea un “reg. acq. UE”).
2)- prevediamo nella
fattura un nuovo campo booleano “fattura IntraUE/Reverse
Charge”;
il campo è attivo di default se il cliente è con posizione
fiscale
“Intra UE”
2.a) Creazione
fattura vendita: crea ad hoc fattura duplicando quella del
fornitore,
chiaramente integrata IVA ed invertendola;
Movimento di
registrazione: Dare Partner X, Avere (iva vend + conto
transitorio
“Z”)
2.b) Siccome il partner ha ora un saldo pari a zero, e dobbiamo chiudere il conto trans Z, nasce un movimento di “storno” tipo : Dare: conto trans “Z” Avere: Partner X
In questo modo il
partner X espone un credito pari al vero, ed il conto
transitorio è
chiuso.
Il conto transitorio “Z” potrebbe essere un conto
economico “merci c/vend” ma sarebbe forse meglio pensare ad un
conto transitorio ad hoc tipo “Transitorio Reverse charge”
CHIEDO
come gestire automaticamente le chiusure/pagamenti delle fatture virtuali affinché non compaiano negli scadenzari ?
IPOTESI 2)
UNA registrazione
contabile + DUE registrazioni (automatiche) IVA (tre sezionali
coinvolti)
SEQUENZA (esempio fornitore)
1)- registrazione “contabile” fattura fornitore “originale, in un sezionale acquisti NON iva. Movimento contabile con contropartita “merci c/acquisto”
2)- prevediamo nella fattura un nuovo campo booleano “fattura IntraUE/Reverse Charge”; il campo è attivo di default se il cliente è con posizione fiscale “Intra UE”
Salvando la fattura, se il flag reverse/charge è attivo, il metodo save crea una fattura vendita “duale”; più precisamente:
2.a)- registrazione “IVA” fattura fornitore “integrata” in un sezionale acquisti IVA. Movimento contabile con contropartita “conto transitorio”
2.b)- registrazione “IVA” fattura fornitore “integrata” in un sezionale vendite IVA. Movimento contabile con contropartita “conto transitorio”
Con questa sequenza non servono chiusure “correttive” (vantaggio); tuttavia la fattura compare registrata in TRE registri/sezionali (uno contabile, due iva)
Stessi dubbi su come gestire gli scadenziari/pagamenti in modo automatico, per quei debiti/crediti creati causa gli artifici IVA
come valutate i pro e contro delle due alternative ?
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Re: vat_registries + reverse charge
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