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Re: vat registries
byil registro riepilogativo è obbligatorio solo in presenza di due o più registri della stessa norma (vendite, acquisti, corrispettivi).
Se ad esempio hai un solo sezionale acquisti non hai obbligo di utilizzare un riepilogativo per gli acquisti.
Il prospetto di liquidazione IVA può essere stampato su un registro (o su un riepilogativo se ci sono più sezionali) a scelta
Per quanto concerne l'abbinamento tra sezione e partner, personalmente sarei perplesso.
La scelta tra un sezionale o più sezionali è libera per ciascuna impresa in base a proprie esigenze specifiche.
Come consuetudine la scelta di più registri si effettua per superare potenziali problemi fiscali.
Ad esempio, si sceglie il doppio registro vendite, uno per le vendite vere e proprie e l'altro per le auto fatture intrastat
Un'altra consuetudine è il registro delle vendite dirette contro le vendite online. In questo ultimo caso il cliente può acquistare sia dal canale diretto che online
Cordiali Saluti
zeroincombenze®
(Presidente & Chief Technical Officer)
SHS-AV s.r.l. (impresa innovativa)
Via
Domodossola, 64 - 10145 TORINO - ITALY
Tel.
(+39) 011.0566929
www.shs-av.com
PEC
amministrazione@pec.shs-av.com
Giao Lorenzo, ciao Antonio,
Ho installato il modulo su versione “pulita” e sto facendo le prime configurazioni e test.
Domande/proposte:
1) Configurazione dei registri.
semplificando al massimo, mi sembra che di fatto i registri (contabilità->config->contabilit->registri iva) siano dei “riepilogativi” (acq,vend,corr) a cui agganciare i relativi sezionali presi dai sezionali del libro giornale. Si possono creare N di tali registri riepilogativi.
Si potrebbe
limitare a solo TRE i registri riepilogativi iva (ACQ,VEND,CORR)
ciascuno con K sezionali.
E’ strano prevederne di più in quanto le tipologie (ed il numero
max di riepilogativi) sono solo TRE.(art 23,24,25)
Si potrebbe
addirittura già predefinirli, lasciando all’utente solo il
compito di abbinarli con i sezionali che verranno creati e/o
cambiargli il nome.
2) abbinamento fatture → sezionale iva corretto
Nella scheda partner, sarebbe utile aggiungere un campo
di riferimento per “sezionale IVA di default”;
questo per agganciare automaticamente il sezionale registro iva,
al momento della creazione fattura.
Un po’ come avviene per “termini di pagamento” nel tab
contabilità.
Sempre come "termini di pagamento", se ne potrebbe anzi prevedere uno specifico per le vendite, ed uno per gli acquisti (considerando l'intera casistica clienti e fornitori)
Questo automatizzerebbe l’inserimento delle fatture nel relativo sezionale corretto previsto, prevenendo errori di inserimento (caso tipico: fatture Italia - fatture UE)
Cosa ne pensate ?
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